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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-23 14:13

計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

若蘭 追問(wèn)

2020-06-23 14:23

如果是19年未計(jì)提入賬的金額,貸方應(yīng)該入以前年度損益調(diào)整吧?

郭老師 解答

2020-06-23 14:25

你好,一九年,你匯算清交的時(shí)候交了所得稅嗎?

若蘭 追問(wèn)

2020-06-23 14:27

沒(méi)有繳所得稅

郭老師 解答

2020-06-23 14:28

那你用其他收益或者是營(yíng)業(yè)外收入里面。

若蘭 追問(wèn)

2020-06-23 14:29

好的。只是這跟19年是否繳所得稅有什么關(guān)系嗎?這是以前年度的損益,理論上不是應(yīng)該入以前年度損益調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2020-06-23 14:30

如果你用以前年度損益調(diào)整多的話,你影響了一九年的利潤(rùn),需要去修改一九年的匯算清交。

若蘭 追問(wèn)

2020-06-23 14:33

那是不是別的19年的損益類科目有調(diào)整的話,也可以直接入本期?

郭老師 解答

2020-06-23 14:35

你好
是的
可以這么做的

若蘭 追問(wèn)

2020-06-23 14:35

好的,謝謝老師

若蘭 追問(wèn)

2020-06-23 14:35

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-23 14:36

不用客氣的,應(yīng)該的。

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你好,比如應(yīng)交稅額100,加計(jì)抵減10 分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 100 貸,銀行存款 90 貸,其他收益 10
2020-05-05 14:30:32
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 按實(shí)際繳納金額做貸銀行,按加計(jì)抵減金額做貸其他收益(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)/營(yíng)業(yè)外收入(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
2019-05-13 11:54:53
您好,您原來(lái)生怎么做的
2019-02-19 12:00:54
取得專用發(fā)票就可以 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款
2017-04-27 10:01:29
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2020-06-23 14:13:36
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