你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

應(yīng)收的出租包裝物的租金計(jì)入“其他應(yīng)收款”應(yīng)收的 隨同商品出售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物 的價(jià)款和增值稅 是計(jì)入“應(yīng)收賬款”嗎
答: 您好,對(duì)的,記入應(yīng)收賬款。
老師,您好,我公司和另一家生產(chǎn)廠是同一法人,之前有相互轉(zhuǎn)借款,也開(kāi)過(guò)貨物發(fā)票,我之前把轉(zhuǎn)借款的記在其他應(yīng)收款,開(kāi)過(guò)發(fā)票的記在應(yīng)收賬款。前段時(shí)間聽(tīng)說(shuō)企業(yè)之間無(wú)息借款需要交增值稅,我想把其他應(yīng)收款改成應(yīng)收賬款,可以嗎?謝謝
答: 可以的,即使改變核算科目,但也不能改變業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的。稅局查到仍然要視同銷售繳納稅款的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,關(guān)于銷售方代墊運(yùn)費(fèi)的,我問(wèn)了會(huì)計(jì)問(wèn)上的老師,她說(shuō)計(jì)入應(yīng)收賬款中。而課程上老師計(jì)入其他應(yīng)付款,所以現(xiàn)在我也不知道是怎么樣的?老師我還想問(wèn),就是問(wèn)什么不計(jì)入其他應(yīng)收款,因?yàn)檫@個(gè)甲公司代墊的運(yùn)費(fèi),站在甲公司的角度,這錢(qián)應(yīng)該收回來(lái)
答: 同學(xué),你好,代墊運(yùn)費(fèi)已經(jīng)明確了放到應(yīng)收或者應(yīng)付科目,不進(jìn)其他。


冬瓜 追問(wèn)
2021-12-02 16:23
玲老師 解答
2021-12-02 16:35