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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-09 11:39

您好,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應交稅費-未交增值稅

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您好,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-02-09 11:39:19
你好,不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-01-05 11:32:33
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2017-02-12 12:51:26
這樣月末不用另作分錄。
2019-11-13 14:32:08
您好 加計抵減的申報后直接寫分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-16 07:48:45
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