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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-02 14:47

借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額,6月 做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

A. 董薇 ??【白給】 追問

2020-06-02 14:51

老師,那就是我5月只做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅額,6月正常結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,銷項稅額大于留底+當月的,我再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅就可以了是嗎?這個差額是當期銷項-留底-當期進項對嗎?留底這個數(shù)在6月的賬里是不體現(xiàn)的對吧?

maize老師 解答

2020-06-02 14:59

前面是的,是的,這個留底5月體現(xiàn)了,

A. 董薇 ??【白給】 追問

2020-06-02 15:03

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-02 15:08

好的,我先回復(fù)別的學員了

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相關(guān)問題討論
你好,不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-01-05 11:32:33
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額,6月 做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-06-02 14:47:16
你好!不需要單獨做分錄。
2019-05-27 11:53:22
這樣月末不用另作分錄。
2019-11-13 14:32:08
您好 加計抵減的申報后直接寫分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-16 07:48:45
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