
月末要把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么做
答: 你好,不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師您好,我們公司5月只有進項沒有銷項,那進項用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?6月有銷項的話,又該怎么處理會計分錄呢?
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額,6月 做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進項大于銷項,月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么做
答: 這樣月末不用另作分錄。


A. 董薇 ??【白給】 追問
2020-06-02 14:51
maize老師 解答
2020-06-02 14:59
A. 董薇 ??【白給】 追問
2020-06-02 15:03
maize老師 解答
2020-06-02 15:08