
月末要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好,不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師您好,我們公司5月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),那進(jìn)項(xiàng)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?6月有銷項(xiàng)的話,又該怎么處理會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,6月 做借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 這樣月末不用另作分錄。

