老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購(gòu)貨方 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問
對(duì)方不會(huì)給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問
同學(xué),你好 然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開具就行 答
請(qǐng)問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

老師,我們公司是服務(wù)業(yè),年收入1000萬,增值稅一年達(dá)到多少合適呢
答: 你好 要看你們當(dāng)?shù)氐亩愗?fù)規(guī)定 沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)??
老師,我們今年收入上千萬,但是增值稅繳納金額為0,都抵扣了,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 真實(shí)業(yè)務(wù)取得進(jìn)項(xiàng)抵扣就沒有風(fēng)險(xiǎn),虛開發(fā)票抵扣就有風(fēng)險(xiǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司存在混合銷合行為,假設(shè)年收入:購(gòu)銷300萬,產(chǎn)銷700萬,增值稅負(fù)我是怎樣確定?因?yàn)橘?gòu)銷增值稅負(fù)低,產(chǎn)銷增值稅負(fù)高,我是分別按購(gòu)銷1%增值稅負(fù),產(chǎn)銷2.7%增值稅負(fù),全年增值稅負(fù)就2.19%,是這樣嗎?
答: 混合銷售的稅率或征收率一般從主業(yè),特別情況按兼營(yíng)對(duì)待。
老師,當(dāng)月服務(wù)收入達(dá)到全年收入50%以上,當(dāng)月才可以享受增值稅加計(jì)抵減,這樣理解對(duì)嗎?
18年報(bào)增值稅,少報(bào)了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,我想問下增值稅稅負(fù)率是本年應(yīng)交增值稅÷本年應(yīng)稅收入還是本年實(shí)際繳納的增值稅÷應(yīng)稅收入?


小小霞老師 解答
2021-11-26 11:15
k1 追問
2021-11-26 12:35
小小霞老師 解答
2021-11-26 12:47