
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),年收入1000萬,增值稅一年達(dá)到多少合適呢
答: 你好 要看你們當(dāng)?shù)氐亩愗?fù)規(guī)定 沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)??
老師,我們今年收入上千萬,但是增值稅繳納金額為0,都抵扣了,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 真實(shí)業(yè)務(wù)取得進(jìn)項(xiàng)抵扣就沒有風(fēng)險(xiǎn),虛開發(fā)票抵扣就有風(fēng)險(xiǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司存在混合銷合行為,假設(shè)年收入:購(gòu)銷300萬,產(chǎn)銷700萬,增值稅負(fù)我是怎樣確定?因?yàn)橘?gòu)銷增值稅負(fù)低,產(chǎn)銷增值稅負(fù)高,我是分別按購(gòu)銷1%增值稅負(fù),產(chǎn)銷2.7%增值稅負(fù),全年增值稅負(fù)就2.19%,是這樣嗎?
答: 混合銷售的稅率或征收率一般從主業(yè),特別情況按兼營(yíng)對(duì)待。
老師,當(dāng)月服務(wù)收入達(dá)到全年收入50%以上,當(dāng)月才可以享受增值稅加計(jì)抵減,這樣理解對(duì)嗎?
18年報(bào)增值稅,少報(bào)了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,我想問下增值稅稅負(fù)率是本年應(yīng)交增值稅÷本年應(yīng)稅收入還是本年實(shí)際繳納的增值稅÷應(yīng)稅收入?

