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別隨便給我昵稱
于2019-04-16 11:36 發(fā)布 ??1383次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-04-16 12:50
您好,您應該補確認收入收入和結轉成本,然后匯算清繳的時候填在跨年度調整項目里面
別隨便給我昵稱 追問
2019-04-16 18:55
老師,請問廣告業(yè)的成本應該怎么確定呢?
文老師 解答
2019-04-16 20:05
就是和您的廣告收入直接相關的支出
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18年報增值稅,少報了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應該怎么處理?
答: 您好,您應該補確認收入收入和結轉成本,然后匯算清繳的時候填在跨年度調整項目里面
公司年增值稅總收入和年報總收入不一樣什么意思,年報收入比總收入少了7萬多,意味什么?
答: 查一查原因 絕大部分是因為增值稅申報的環(huán)節(jié)出問題了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年電影院是免收增值稅的,今年開去年收入的票,怎么申報增值稅
答: 這種情況是免稅的,不需要申報的
是要先報增值稅在報個稅嗎,個稅的收入總額是填增值稅年累計收入的總數(shù)嗎
討論
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,2019年1月申報2019年10一12月增值稅。19年10一12月銷售額小于30萬,享受小微企業(yè)免增值稅優(yōu)惠。減免增值稅計入其他收入一稅收減免。請教老師,增值稅減免確認收入是2019年12月做分錄確認收入呢,還是2020年1月申報后計入2020年1月份賬中確認收入呢?
你好老師。我公司2024年賣出一輛公車,收款81522元,申報表中“按建議辦法計稅銷售額”是不是:81522/1.03=79147.57元。報24年年報時出現(xiàn)了這樣的問題:填寫的A100000表中,營業(yè)收入不包括79147.57元,提示與“申報增值稅收入”差額79147.57元。這樣怎么處理,79147.57元需要在年報中哪里提現(xiàn)一下嗎
增值稅申報收入大于所得稅年度申報收入怎么處理
老師,年報審計調整營業(yè)收入,需交增值稅。但實際并沒有開票。這種情況稅務怎么處理?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
★ 4.97 解題: 73840 個
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別隨便給我昵稱 追問
2019-04-16 18:55
文老師 解答
2019-04-16 20:05