
去年的免征增值稅都計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入里,今年還需要做調(diào)整嗎?需要做的話分錄可以這樣做嗎?1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 3、借:營業(yè)外收入 貸:利潤分配-未分配利潤 4、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 第3、4個(gè)分錄是把以前年度損益調(diào)整和營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里 把分錄做成這樣對(duì)嗎?
答: 可以
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)16年一筆收入未提增值稅,直接去主營業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù),如下:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng) 相應(yīng)的利潤調(diào)整如下:借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配/未分配利潤 對(duì)嗎?如果錯(cuò)誤,正確的怎么做?
答: 一般納稅人?申報(bào)的對(duì)嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)加稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年四季度的應(yīng)交增值稅我應(yīng)該怎么做分錄啊,當(dāng)時(shí)報(bào)表上我寫的應(yīng)交增值說450元,沒有沖了應(yīng)該怎么做到今年1月份啊,小規(guī)模的,用的快賬的軟件,上面沒有以前年度損益調(diào)整
答: 您好!你有沒有收入呢?你確認(rèn)收入的時(shí)候怎么做的分錄


袁老師 解答
2017-02-07 09:55
袁老師 解答
2017-02-07 10:20