
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)16年一筆收入未提增值稅,直接去主營業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù),如下:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng) 相應(yīng)的利潤調(diào)整如下:借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配/未分配利潤 對嗎?如果錯(cuò)誤,正確的怎么做?
答: 一般納稅人?申報(bào)的對嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)加稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)收賬款借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,去年多做收入,這樣調(diào)整對嗎,不用調(diào)整增值稅嗎?
答: 你好,是的,是這樣處理的,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2298.87借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 2298.872借;以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸;以前年度損益調(diào)整 ——營業(yè)外支出,問題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了

