
老師您好,我想問問企業(yè)當期實現(xiàn)收入,沒記收入,而是記入預收賬款,到月底轉(zhuǎn)入收入一部分,預收賬款上還留有一部分,這樣記賬可以嗎。
答: 您好!按規(guī)定是不可以的。
老師、您好、單位往來賬很亂、客戶給我們油卡抵應收款、老板直接用油卡給了我們下游、以前代理記賬也不知道,導致應收應付都沒有消、應為沒有任何單據(jù)的、請問老師這種是不處理好還是怎么弄?
答: 建議先找雙方對往來賬,分析差額大小及原因,如果有記賬錯誤清理妥當。否則往來賬長期混亂,對你開展工作不利。對賬過程中的有往來業(yè)務還是正常入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請教下我們原來代理記賬老師應收賬款明細沒有分清楚,現(xiàn)在我要調(diào)的話發(fā)現(xiàn)總數(shù)據(jù)和開票自己做的表也對不起來,請問這怎么辦呢
答: 先按明細調(diào)整,無法區(qū)分的數(shù)據(jù),可先計入應收賬款-其他,待以后再做處理






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


