
老師、您好、單位往來賬很亂、客戶給我們油卡抵應(yīng)收款、老板直接用油卡給了我們下游、以前代理記賬也不知道,導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付都沒有消、應(yīng)為沒有任何單據(jù)的、請(qǐng)問老師這種是不處理好還是怎么弄?
答: 建議先找雙方對(duì)往來賬,分析差額大小及原因,如果有記賬錯(cuò)誤清理妥當(dāng)。否則往來賬長(zhǎng)期混亂,對(duì)你開展工作不利。對(duì)賬過程中的有往來業(yè)務(wù)還是正常入賬
老師好,請(qǐng)教下我們?cè)瓉泶碛涃~老師應(yīng)收賬款明細(xì)沒有分清楚,現(xiàn)在我要調(diào)的話發(fā)現(xiàn)總數(shù)據(jù)和開票自己做的表也對(duì)不起來,請(qǐng)問這怎么辦呢
答: 先按明細(xì)調(diào)整,無(wú)法區(qū)分的數(shù)據(jù),可先計(jì)入應(yīng)收賬款-其他,待以后再做處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外賬之前讓代理記賬公司給做的,有90萬(wàn)的應(yīng)收款一直掛著,可以用內(nèi)賬收的票據(jù)賬嗎? 這筆款之前已收回不過走的內(nèi)賬,沒走外,這筆款有必要沖了嗎?可以一直掛著嗎?
答: 最好想辦法沖掉吧
在幫忙代理記賬的時(shí)候,公司應(yīng)付賬款跟應(yīng)收賬款相抵消的可以怎么做摘要,應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款都是為付,同一個(gè)人
我們有筆備注的借款100萬(wàn),公司戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人的,為什么代理記賬的還給我們說的是應(yīng)收款只有65萬(wàn)借款,請(qǐng)問哈可以掛在其他科目嗎?
老師,你好,我想問一下,以前已開票用微信收了款的賬,代理記賬公司做的賬上一直掛在應(yīng)收賬款上,這個(gè)該怎么處理
老師,我公司新建內(nèi)賬外賬,原來代理記賬公司做的,請(qǐng)問現(xiàn)在外賬預(yù)收賬款應(yīng)收賬款,外賬期初余額要入到內(nèi)賬期初余額中嗎?


kaka 追問
2020-05-28 17:25
文靜老師 解答
2020-05-28 17:34
文靜老師 解答
2020-05-28 17:38
kaka 追問
2020-05-28 17:40
文靜老師 解答
2020-05-28 17:57