
老師,我剛接手的,期初余額:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金借方余額是41.29,本月發(fā)生銷賬稅額是1120.8,沒有進(jìn)項稅,應(yīng)該計提和結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄怎樣做?
答: 一、是不是留抵增值稅是41.29元,銷項是1120.80元,你這個借方科目應(yīng)該是說錯了
餐費如何做會計分錄,要寫應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅么
答: 一般納稅人需要寫應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 如果是小規(guī)模就不用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司進(jìn)項稅有90多萬,這個月沒有交稅,會計分錄怎么做
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?


現(xiàn)實的眼睛 追問
2021-11-12 14:25
江老師 解答
2021-11-12 14:26
現(xiàn)實的眼睛 追問
2021-11-12 14:27
現(xiàn)實的眼睛 追問
2021-11-12 14:28
現(xiàn)實的眼睛 追問
2021-11-12 14:29
江老師 解答
2021-11-12 14:29
現(xiàn)實的眼睛 追問
2021-11-12 14:30
江老師 解答
2021-11-12 14:33
現(xiàn)實的眼睛 追問
2021-11-12 14:37
江老師 解答
2021-11-12 14:41
現(xiàn)實的眼睛 追問
2021-11-12 14:47
江老師 解答
2021-11-12 14:47