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送心意

梵一老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-23 09:39

你好,是的

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你好,是的
2017-01-23 09:39:58
一、 對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,在籌建期間是沒有銷項(xiàng)稅的,最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方負(fù)數(shù),就是屬于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額。 二、至于480元的減免稅費(fèi) 1、付款時(shí)分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480 貸:庫存現(xiàn)金 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 480 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -480
2018-09-19 16:46:30
你好,正確的處理方式是,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-21 16:04:13
你好,是取得發(fā)票沒有認(rèn)證入賬了嗎
2017-10-12 11:28:59
你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級(jí)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實(shí)際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-28 20:32:31
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