籌建 期間一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)進項稅分錄是: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 請問是這樣嗎?
少兒
于2022-03-09 13:30 發(fā)布 ??876次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-09 13:32
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

您好
這樣賬務(wù)處理可以
2019-04-10 14:22:09

借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

你好,如果銷項稅額大于進項稅額,銷項稅額,進項稅額是這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-02-20 12:58:18
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