我們是增值稅一般納稅人,月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅都有很大的累計(jì)額度,月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅,然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?我們一般月底都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。
盛夏細(xì)雨
于2020-05-20 18:25 發(fā)布 ??834次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-05-20 18:28
你好,進(jìn)項(xiàng)如果大于銷項(xiàng),按銷項(xiàng)稅額,做分錄
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18

有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-10 05:29:01

是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息