
老師,您好。我公司9月份確認(rèn)一筆無(wú)票收入,也交稅了。10月份開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,這12萬(wàn)元的發(fā)票包含了9月那10萬(wàn)的收入。我們10月份怎么做賬?電子稅務(wù)局怎么交稅?
答: 您好,您這10萬(wàn)的收入。填在無(wú)票收入欄寫(xiě)負(fù)數(shù)即可
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么時(shí)候做的呢?例如:我們公司9月份開(kāi)出了12萬(wàn)元的發(fā)票給別人。10月初收到了客戶轉(zhuǎn)來(lái)的這12萬(wàn)元,并且于10月初,我們繳納了9月份的增值稅。請(qǐng)問(wèn)9月這12萬(wàn)元收入,在做轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,是做在9月的賬里,還是做在10月初的賬里?
答: 你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
9月份補(bǔ)交2019到2020年稅50萬(wàn),10月份開(kāi)發(fā)票數(shù)有補(bǔ)交9月份之前稅的,也有10月份收入開(kāi)的發(fā)票,10月份怎么報(bào)稅
答: 同學(xué),你們補(bǔ)繳稅款還要開(kāi)票出來(lái)嗎?按照正常是開(kāi)的發(fā)票必須按照實(shí)際的發(fā)票收入報(bào)稅,如果你里面包含了補(bǔ)繳稅那要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說(shuō)明情況,看能否給你在那邊改報(bào)表數(shù)據(jù)。


歡 追問(wèn)
2021-11-09 16:55
易 老師 解答
2021-11-09 17:00
歡 追問(wèn)
2021-11-09 17:01
易 老師 解答
2021-11-09 17:10
歡 追問(wèn)
2021-11-09 17:22
易 老師 解答
2021-11-09 17:23