建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答

12月份開10 萬專票 一月份發(fā)現(xiàn)開錯了 開了紅字發(fā)票 又重新開了10 萬正確的發(fā)票 在12月按照10萬來報稅的 那一月份的稅要怎么報
答: 你好!在一月份開紅票和藍(lán)票不影響當(dāng)月的申報金額
9月份開了一張普通發(fā)票,已做賬,10月份報稅發(fā)現(xiàn)錯誤,需要作廢重開。到10月份開了一張紅字發(fā)票沖上個月開錯的那張,然后又開了一張正確的正數(shù)發(fā)票。涉及到報稅,按正確的發(fā)票數(shù)報的稅,下個月賬務(wù)該怎么處理
答: 你好,正數(shù)加負(fù)數(shù)收入合計填寫到你附表一開票收入那欄 負(fù)數(shù)上月的收入借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項負(fù)數(shù),正確的發(fā)票借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人,9月份開的發(fā)票錯了,10月份開紅字發(fā)票,并重新開了正確的發(fā)票,請問老師10月份記賬分錄怎么寫
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 然后再做一筆銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
我1月份開的專用發(fā)票,2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅率開錯了,2月份我按照錯誤的稅率繳納的稅,然后開的紅字發(fā)票,又重新開的正確的發(fā)票,紅字發(fā)票怎么做分錄
我四月份開了一張發(fā)票開錯了,已經(jīng)報稅了 ,五月份的時候開了一張紅字發(fā)票沖了,然后又重新開了一張正確的發(fā)票給別人,那在五月份報稅的時候要怎么處理呢
1月開的專票,2月開了紅字發(fā)票,又重新開了一筆正確的,1個月10萬以內(nèi)不交稅,紅字發(fā)票也是算在內(nèi)的?
12月份開了錯誤的發(fā)票1月份開紅字發(fā)票沖了,又開了正確的,但是會計12月份已經(jīng)上賬申報增值稅了,而且稅也交了,現(xiàn)在這張正確的發(fā)票怎么處理?





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