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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-01 11:16

同學,你好
這個需要知道,以前會計有沒有做,沒有做的話,你這邊需要做收入

貪玩的八寶粥 追問

2021-11-01 11:30

1、我感覺應該沒有做,現在問題是廠子最進今年拆遷了,沒有任何業(yè)務,突然開票,賬上又不進款怎么做。
2、如果當時坐進去了我怎么做?

小菲老師 解答

2021-11-01 11:52

同學,你好
1借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
2 借:應收賬款 負數
貸:主營業(yè)務收入 負數
應交稅費 負數
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費

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同學,你好 這個需要知道,以前會計有沒有做,沒有做的話,你這邊需要做收入
2021-11-01 11:16:44
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你二月做紅字了,現在需要反賬去補原來的紅字分錄
2019-08-07 11:46:27
你好 需要補做收入分錄 借;應收賬款等科目,貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 紅沖了這樣做分錄,借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
2020-02-20 12:04:28
借;庫存現金等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2016-12-07 14:47:57
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