有一份發(fā)票收入是2019年12月的,當(dāng)時(shí)是要作廢的,但是到了2020年2月發(fā)現(xiàn)并沒有作廢到,然而當(dāng)時(shí)在做12月的賬時(shí),并沒有把這筆收入記進(jìn)去。在2月份我又把這份發(fā)票沖紅了,我該怎么做賬?
可愛多.
于2020-02-20 11:48 發(fā)布 ??1243次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-02-20 12:04
你好
需要補(bǔ)做收入分錄
借;應(yīng)收賬款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
紅沖了這樣做分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
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你好,本月作廢的發(fā)票不用作賬,開紅字發(fā) 票是沖開紅字發(fā)票當(dāng)期的收入
2020-06-02 17:24:26

你好
需要補(bǔ)做收入分錄
借;應(yīng)收賬款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
紅沖了這樣做分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
2020-02-20 12:04:28

借:以前年度損益調(diào)整
貸:對(duì)應(yīng)科目
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
2020-01-08 16:39:04

借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
收到新的再做相反分錄
2020-01-08 16:32:47

紅字沖減那個(gè)分錄就可以了。
2017-02-24 09:33:19
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可愛多. 追問
2020-02-20 14:20
鄒老師 解答
2020-02-20 14:24