
10月份紅沖了2萬(wàn) 作廢了3萬(wàn) 那我10到12月份還可以開好多票不用繳納增值稅呢
答: 你好,你們是小微企業(yè)吧 紅沖和作廢,相當(dāng)于是可以另外開5萬(wàn)的發(fā)票的
隔月發(fā)票作廢,先紅沖,多繳納的增值稅留底后期抵扣,應(yīng)如何做憑證。
答: 同學(xué),你好,,之前的留底在哪個(gè)科目里面的,你前面是怎么做賬的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到代開專票增值稅紅沖作廢退回的稅金,繳納增值稅時(shí)分錄是借:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48 貸:銀行存款11650.48,收到退稅款分錄借:銀行存款11650.48貸:應(yīng)交增值稅-已繳稅11650.48,現(xiàn)在對(duì)沖就可以是吧?
答: 你好,是的。


____J 追問
2021-10-27 14:51
____J 追問
2021-10-27 14:51
王超老師 解答
2021-10-27 14:53
____J 追問
2021-10-27 14:54
王超老師 解答
2021-10-27 14:55