
老師,我從上一個(gè)會(huì)計(jì)手里接的帳,9月無銷售業(yè)務(wù),但是有一張進(jìn)項(xiàng)票,他認(rèn)證了,而且我看他也抵扣了在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)上,但是申報(bào)是我看顯示的是留底稅額,那10月份我可以接著抵扣嗎
答: 可以接著抵扣的,這個(gè)留底的話可以抵扣。
增值稅上期留底額最后是銷項(xiàng)―進(jìn)項(xiàng)―留底額?
答: 您好,是的
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,填寫增值稅加計(jì)抵減10%,我本月沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),填了表四后,主表的期末留底稅額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)加上加計(jì)抵減的合計(jì)嗎?
答: 不交稅,附表四實(shí)際抵扣不用填寫的
請問下 稅務(wù)局 退的增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額 是2020-2021年3月份的 已經(jīng)到賬了 怎么做分錄?
老師,當(dāng)月有增值稅留底稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%的部分在當(dāng)月可以這樣做賬嗎?借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他收益
代扣代繳境外企業(yè)增值稅,對方不再將稅費(fèi)款項(xiàng)給到我司,賬務(wù)如何處理,且次月申報(bào)表顯示有進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額賬務(wù)如何處理


朱雀 追問
2021-10-23 11:51
陳詩晗老師 解答
2021-10-23 11:51
朱雀 追問
2021-10-23 11:52
朱雀 追問
2021-10-23 11:52
朱雀 追問
2021-10-23 11:53
陳詩晗老師 解答
2021-10-23 12:04