
請問老師 這個期末留底稅額就是我這個月的留底金額是吧?我下個月在計算要交多少增值稅的時候,要用銷項(xiàng)減去下個月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),然后在減去這個留底的金額,才是要交多少增值稅是吧?
答: 你好,是的
增值稅上期留底額最后是銷項(xiàng)―進(jìn)項(xiàng)―留底額?
答: 您好,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,辦理增值稅期末留底稅額退稅公式中,允許退還的增量留底稅額=增量留底稅額?進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例?60%,想咨詢老師那個進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例通俗易懂的取數(shù)是什么
答: 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。其實(shí)質(zhì)是通過這樣一個進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的計算來對我們計算抵扣的客票費(fèi)等進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行排除
老師,當(dāng)月有增值稅留底稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計扣除10%的部分在當(dāng)月可以這樣做賬嗎?借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他收益
代扣代繳境外企業(yè)增值稅,對方不再將稅費(fèi)款項(xiàng)給到我司,賬務(wù)如何處理,且次月申報表顯示有進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額賬務(wù)如何處理
老師,這節(jié)課:零基礎(chǔ)上崗—增值稅—業(yè)務(wù)19待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果認(rèn)證了對企業(yè)有影響么?(課里說上月留底稅額過大)


Summer 追問
2021-06-17 11:17
meizi老師 解答
2021-06-17 11:25