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靜心
于2017-01-11 22:13 發(fā)布 ??1133次瀏覽
趙老師
職稱: 中級會計師
2017-01-13 08:28
只要你做的這幾筆調(diào)整分錄是對的就可以了,其他正常的分錄是沒有影響的。
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在12月份做了好幾筆暫估材料沖銷,更正了好幾筆分錄,請問我怎樣自查?報表倒是平的(
答: 只要你做的這幾筆調(diào)整分錄是對的就可以了,其他正常的分錄是沒有影響的。
原材料暫估入庫的賬務(wù)處理?
答: 您好!借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款等。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年暫估材料票沒法取得,如何進行賬務(wù)處理?
答: 你好! 匯算清繳時,做調(diào)增處理就可以了
對于原材料暫估后,收到發(fā)票比暫估多,但原材料已使用完了沒有結(jié)余,后面怎么進行賬務(wù)處理
討論
之前做的原材料暫估,后來發(fā)票上的金額和暫估的金額不一樣,怎么做賬務(wù)處理?。?/a>
計劃成本法下,原材料暫估入庫后本月領(lǐng)用了,下月差異怎么調(diào)整,具體的賬務(wù)處理怎么做?
你好,請問跨年的材料暫估入庫的賬務(wù)處理
1月材料暫估多估了200多萬,2月份整體增加20萬,2月份把1月份暫估紅數(shù)沖了,2月增加成了負數(shù),負一百多萬,這樣賬務(wù)處理合理嗎,會不會被審計查,確實是材料暫估統(tǒng)計錯了
趙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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