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緣,藍(lán)欣
于2020-04-10 16:20 發(fā)布 ??835次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-04-10 16:21
你好!匯算清繳時,做調(diào)增處理就可以了
緣,藍(lán)欣 追問
2020-04-10 16:27
那我賬上的暫估如何做憑證?
蔣飛老師 解答
2020-04-10 16:34
暫估分錄是怎么做的呢?
2020-04-10 16:36
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款我—暫估
2020-04-10 16:39
借:原材料,(被領(lǐng)用了)貸:應(yīng)付賬款我—暫估(款已付)(借貸方都沖減了)
2020-04-10 16:59
老師,我沒看懂?這是我需要做的分錄還是啥?現(xiàn)在我會計軟件里,原材料是沒有了。收到票我就是沖回了暫估做的紅字,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估,但是我現(xiàn)在應(yīng)付賬款是貸方有余額的??!老師
2020-04-10 17:03
貨款也沒有支付嗎?
2020-04-10 17:04
是吧!我暫估時但是沒有注意這個。
2020-04-10 17:08
付款的時候,應(yīng)付賬款就沖減掉了(沒有余額了)
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2019年暫估材料票沒法取得,如何進行賬務(wù)處理?
答: 你好! 匯算清繳時,做調(diào)增處理就可以了
原材料暫估入庫的賬務(wù)處理?
答: 您好!借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款等。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對于原材料暫估后,收到發(fā)票比暫估多,但原材料已使用完了沒有結(jié)余,后面怎么進行賬務(wù)處理
答: 你好,那你把暫估做沖銷,把少的成本補計提就可以了
計劃成本法下,原材料暫估入庫后本月領(lǐng)用了,下月差異怎么調(diào)整,具體的賬務(wù)處理怎么做?
討論
調(diào)整公司原材料暫估的做賬方法,請教下老師:我們是家建筑單位,目前沒有原材料科目,入庫即出庫的,涉及到的暫估材料如下一、材料暫估入庫(未結(jié)算未取票) 借:工程施工-合同成本-暫估-xx材料(而且含稅) 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 二、待結(jié)算收到發(fā)票后對應(yīng)做上面分錄的紅沖,再做結(jié)算金額的分錄借:工程施工-合同成本-XX材料 借:稅金 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商現(xiàn)在呢,公司更新系統(tǒng),原來的賬務(wù)處理體現(xiàn)不出實時庫存,沒有原材料科目,不符合實際,要改;目前已經(jīng)做了科目余額初始化,且原來的“工程施工-合同成本-暫估”余額也原封不動的搬過來了。字?jǐn)?shù)有限制,我的想法就不列了
原材料暫估和取得發(fā)票后的賬務(wù)處理怎么做?。?/a>
老師,原材料暫估入庫后,收到的發(fā)票金額比暫估的多了或者少了,怎么做賬務(wù)處理?能具體說下嗎?
在12月份做了好幾筆暫估材料沖銷,更正了好幾筆分錄,請問我怎樣自查?報表倒是平的(
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
★ 4.99 解題: 70466 個
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緣,藍(lán)欣 追問
2020-04-10 16:27
蔣飛老師 解答
2020-04-10 16:34
緣,藍(lán)欣 追問
2020-04-10 16:36
蔣飛老師 解答
2020-04-10 16:39
緣,藍(lán)欣 追問
2020-04-10 16:59
蔣飛老師 解答
2020-04-10 17:03
緣,藍(lán)欣 追問
2020-04-10 17:04
蔣飛老師 解答
2020-04-10 17:08