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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-13 10:36

你好
根據發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 ,  貸;原材料
根據發(fā)票入賬
借;原材料  , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目

田陳 追問

2019-07-13 11:21

那發(fā)票金額比原來暫估多了或少了沒有影響嗎?

鄒老師 解答

2019-07-13 11:24

你好,之前領用材料,結轉的成本金額也有錯誤?

田陳 追問

2019-07-13 12:29

沒有錯誤

鄒老師 解答

2019-07-13 14:00

你好,那就不需要對之前成本做調整
只需要根據發(fā)票沖銷之前材料暫估入庫分錄,然后做材料入庫分錄就是了

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相關問題討論
你好 借:原材料 貸:應付賬款-暫估
2019-06-23 19:35:32
你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據發(fā)票入賬 借;原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-07-13 10:36:22
你好,那你把暫估做沖銷,把少的成本補計提就可以了
2019-04-11 17:37:18
你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018-08-20 16:20:11
不用的,按你發(fā)票的就可以
2020-04-11 16:56:11
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