
老師你好:我今年開(kāi)具一張去年銷售退回的紅字發(fā)票,賬務(wù)我調(diào)的以前年度損益和未分配利潤(rùn),那么當(dāng)月的增值稅申報(bào)表我怎么填制啊
答: 你好,抵扣這個(gè)月的正數(shù)收入就可以。
如果有以前年度的收入重復(fù)記的話借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款。借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。是這樣做嗎?那增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么申報(bào)呢
答: 您好,同學(xué),您的分錄正確,以前年度損益調(diào)整不涉及到增值稅申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我18有個(gè)企業(yè)12少記了收入,情況是這樣的申報(bào)增值稅是比對(duì)的報(bào)了收入也交了稅,但在報(bào)所得稅申報(bào)時(shí)沒(méi)加進(jìn)去,匯算清繳也沒(méi)有報(bào),這種我今年匯算清繳怎么調(diào)需要調(diào)嗎還是就直接調(diào)整。是借應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)。借,以前年度損益,貸,庫(kù)存商品。再調(diào)未分配利潤(rùn)。有時(shí)間幫我看看,謝謝
答: 你是什么問(wèn)題?你這個(gè)少計(jì)了的收入,那么你現(xiàn)在調(diào)整的話,就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整。









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