我們銷售一批產(chǎn)品,我們沒有資質(zhì),我們把貨款轉(zhuǎn)給一 問
您好,這個(gè)相當(dāng)于掛靠性質(zhì),明面稅法來看這個(gè)業(yè)務(wù)與您沒有關(guān)系,是對(duì)方在營運(yùn),應(yīng)該也是對(duì)方給客戶開票,購進(jìn)的成本發(fā)票也是開給對(duì)方是不 答
老師好!請(qǐng)問停工損失核算原則,應(yīng)該在什么情況下使 問
同學(xué),你好 一般涉及 非正常停工:因停電、停水、待料、機(jī)械故障、不可抗力等導(dǎo)致的停工,需核算實(shí)際損失(如原材料損耗、人工成本、設(shè)備折舊等)。 計(jì)劃外停工:如企業(yè)遷移、自然災(zāi)害等不可預(yù)見因素導(dǎo)致的停工,需將損失計(jì)入營業(yè)外支出。 答
租賃商鋪每個(gè)月支付租金屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出還 問
?租賃商鋪每個(gè)月支付租金屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出 答
老師請(qǐng)問計(jì)提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問
沒必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師您好,購銷合同交的印花稅是含 稅還是不含稅? 問
同學(xué),你好 按照合同,合同金額含稅的,就是含稅 答

去年未提折舊,通過以前年度損益調(diào)整了未分配利潤,然后申報(bào)所得稅怎么辦?沒有累積進(jìn)入以前年度虧損額!還有,是否補(bǔ)提的折舊不能彌補(bǔ)虧損了?
答: 計(jì)入以前年度損益調(diào)整和今年的所得稅沒有影響了,但是如果要彌補(bǔ)虧損,去稅務(wù)大廳修改以前年度的所得稅申報(bào)表
補(bǔ)繳以前年度增值稅,企業(yè)所得稅,做分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借:本年利潤-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,
答: 同學(xué)你好 你的問題是什么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我18有個(gè)企業(yè)12少記了收入,情況是這樣的申報(bào)增值稅是比對(duì)的報(bào)了收入也交了稅,但在報(bào)所得稅申報(bào)時(shí)沒加進(jìn)去,匯算清繳也沒有報(bào),這種我今年匯算清繳怎么調(diào)需要調(diào)嗎還是就直接調(diào)整。是借應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)。借,以前年度損益,貸,庫存商品。再調(diào)未分配利潤。有時(shí)間幫我看看,謝謝
答: 你是什么問題?你這個(gè)少計(jì)了的收入,那么你現(xiàn)在調(diào)整的話,就是通過以前年度損益調(diào)整。









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2020-02-21 23:03
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