
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅正數(shù)就可以
因紅字發(fā)票多于正數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),我要做什么分錄,把賬調(diào)平?是小微企業(yè),少于10萬(wàn)免征增值稅的,
答: 您好!不需要調(diào)啊。按實(shí)際就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月免征增值稅2000元,現(xiàn)在紅沖發(fā)票了我是不是借:應(yīng)交增值稅2000紅字貨:營(yíng)業(yè)外收入2000紅字
答: 你好,對(duì)的,是這樣子處理的。

