
3月免征增值稅2000元,現(xiàn)在紅沖發(fā)票了我是不是借:應(yīng)交增值稅2000紅字貨:營(yíng)業(yè)外收入2000紅字
答: 你好,對(duì)的,是這樣子處理的。
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
答: 你按紅沖之后判斷是不是享受減免,是,按減除之后的再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入下面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開了張負(fù)數(shù)發(fā)票:做了2筆:借現(xiàn)金。紅字。 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。紅字。 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字。 (跟之前那筆一樣)。 還有之前減免的增值稅需要一起沖紅嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 (紅字)。貸 營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免(紅字)
答: 開了張負(fù)數(shù)發(fā)票:做了2筆:借現(xiàn)金。紅字。 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。紅字。 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字。 (跟之前那筆一樣)。 是不是屬于小規(guī)模納稅人,為什么要沖銷減免


宇飛老師 解答
2020-07-05 12:14
宇飛老師 解答
2020-07-05 12:15
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2020-07-05 12:16