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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2021-10-09 09:59

您好!這種視同無償贈送,視同銷售,對方需要發(fā)票的話你們有義務(wù)開具發(fā)票給對方的

小白 追問

2021-10-09 10:02

比如外面我50塊買別人的東西,別人又贈送10塊錢的東西給我們,別人有義務(wù)給我開具60塊的發(fā)票?沒有道理吧?

丁小丁老師 解答

2021-10-09 10:13

別人賣50送10,那么按照一般處理是要開60的發(fā)票的,不過實(shí)務(wù)中一般會有作為商業(yè)折扣來開始,金額還是50

小白 追問

2021-10-09 10:19

那像這樣的我們怎么處理呢?

小白 追問

2021-10-09 10:30

如果對方執(zhí)意開票,這邊賬務(wù)處理怎么處理呢?

丁小丁老師 解答

2021-10-09 10:35

你們是小規(guī)模企業(yè)嗎?

小白 追問

2021-10-09 10:36

我們是一般納稅人

丁小丁老師 解答

2021-10-09 10:42

那這個(gè)沒有辦法了,他要求你們開票,你們是需要開票給他的,沒有發(fā)票,對方不能稅前扣除,對方如果是個(gè)人,你們可以和他協(xié)商不開票

小白 追問

2021-10-09 10:45

她說我們可以給她個(gè)人開票,我們可以給她個(gè)人開票么?

丁小丁老師 解答

2021-10-09 10:51

可以給她個(gè)人開票的,開普通發(fā)票

小白 追問

2021-10-09 10:54

那賬務(wù)處理怎么處理?

丁小丁老師 解答

2021-10-09 10:57

分錄如下:
借:銷售費(fèi)用等
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

小白 追問

2021-10-09 11:01

開票后 不應(yīng)該是這樣處理么?做  借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

丁小丁老師 解答

2021-10-09 11:08

您好!只是增值稅視同銷售,會計(jì)處理不確認(rèn)收入,如果是用于分配,則需要確認(rèn)收入哦

小白 追問

2021-10-09 11:10

老師能不能說明白一些?什么如果是用于分配,則需要確認(rèn)收入哦

小白 追問

2021-10-09 11:28

老師呢?如果是用于分配,則需要確認(rèn)收入哦,什么意思?

丁小丁老師 解答

2021-10-09 11:31

您好!如果是自產(chǎn)貨物用于個(gè)人消費(fèi)和投資者分配,則會計(jì)上要確認(rèn)收入,您這個(gè)情況是無償贈送,所以只要在增值稅上視同銷售就行了,也就是您這個(gè)情況的分錄就是我給您的那個(gè)分錄,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額就行

小白 追問

2021-10-09 11:39

可是開了票,這樣處理方便么?比如我的開票金額未稅金額88407.08  稅額:11492.92  價(jià)稅合計(jì)金額99900 ,那我的分錄怎么寫?

丁小丁老師 解答

2021-10-09 11:43

分錄就是我那個(gè)哦,開發(fā)票影響增值稅的申報(bào)

小白 追問

2021-10-09 11:47

沒聽明白?什么開發(fā)票影響增值稅的申報(bào)

丁小丁老師 解答

2021-10-09 11:53

就是開具了發(fā)票,那么在申報(bào)增值稅時(shí)銷售額填寫88407.08,稅額填寫11492.92,會計(jì)上分錄是:
借:費(fèi)用等
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
一般你們也是會按照庫存商品的價(jià)值給他開票的呀

小白 追問

2021-10-09 11:55

不是按照庫存商品價(jià)格,是按照銷售價(jià)格,所以上面的分錄就不對了吧?如果是內(nèi)部招待用的話,用你上面的分錄應(yīng)該是對的,因?yàn)橛玫氖菐齑嫔唐返某杀緝r(jià)格,但是對方要求開票,并且也是有價(jià)格的

丁小丁老師 解答

2021-10-09 12:04

既然是無償贈送的,那你們不選擇按成本價(jià)開票嗎?一定要多交點(diǎn)稅嗎?建議按照成本價(jià)開發(fā)票哦

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您好!這種視同無償贈送,視同銷售,對方需要發(fā)票的話你們有義務(wù)開具發(fā)票給對方的
2021-10-09 09:59:38
你好;? ?如果是名義上面的。 這個(gè) 你們要單獨(dú)有投資協(xié)議的;到時(shí)分配的話; 這個(gè)是會涉及稅費(fèi)的;? ? ? ? 如果你們是分紅處理? 以酒水支付的話? ?你可以開票或者不開票 。你贈送也得視同銷售的 也得報(bào)增值稅和附加稅? 以及 所得稅的?
2021-10-09 10:13:32
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
那你多出去的那個(gè)就做贈送就行了。
2021-05-19 16:02:35
可以在賬面上不處理,私下讓她寫個(gè)收據(jù)就可以了
2020-03-26 12:13:48
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