国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-10-06 17:29

借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
然后把成本和收入都轉(zhuǎn)入本年利潤。
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
本年利潤

微信用戶 追問

2021-10-06 20:03

就是怎么把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入,庫存商品轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本

微信用戶 追問

2021-10-06 20:13

還有就是,會(huì)計(jì)分錄或憑證是按照業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序來做,還是按照收入支出出庫入庫分類來做?哪個(gè)比較適合業(yè)務(wù)不多的小企業(yè)。
另外,今天預(yù)付給供應(yīng)商貨款100元(含稅13元),間隔2天到貨,又間隔6天收到了供應(yīng)商100元貨款增值稅發(fā)票。從付款,到貨,收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄咋寫

宇飛老師 解答

2021-10-06 20:26

發(fā)貨是
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

宇飛老師 解答

2021-10-06 20:28

業(yè)務(wù)不多的小企業(yè)建議按照日期。

宇飛老師 解答

2021-10-06 20:30

付款就是
借預(yù)付賬款100
貸銀行存款
到貨暫估
借:庫存商品-暫估
貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票時(shí)候把上面暫估分錄沖紅
然后按照發(fā)票金額正常入賬。

微信用戶 追問

2021-10-06 20:39

收到發(fā)票
借:庫存商品-A
貸:庫存商品-暫估
對(duì)嗎老師

宇飛老師 解答

2021-10-06 20:45

嗯,是的,實(shí)務(wù)中是借:暫估(負(fù)數(shù)),這個(gè)是沖紅的標(biāo)準(zhǔn)寫法

微信用戶 追問

2021-10-06 20:51

借:暫估(負(fù)數(shù))?
是發(fā)貨那步寫,還是收到發(fā)票以后???
收到發(fā)票以后,暫估不是貸方么

宇飛老師 解答

2021-10-06 20:55

收到發(fā)票以后,貸方正數(shù)沒問題,實(shí)務(wù)中是寫借方負(fù)數(shù)

微信用戶 追問

2021-10-06 21:32

老師:
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅
4500-4300=200元(應(yīng)交增值稅)
這個(gè)是不是也要寫會(huì)計(jì)分錄???怎么寫呢?
有些進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)沒抵扣,是不是分到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣)啊

微信用戶 追問

2021-10-06 21:48

老師發(fā)貨那步
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 庫存商品-A
主營業(yè)務(wù)成本的數(shù),是不是就是庫存商品A進(jìn)貨發(fā)票上商品的價(jià)格(不含增值稅)

宇飛老師 解答

2021-10-06 22:04

進(jìn)項(xiàng)是買進(jìn)時(shí)候確認(rèn),銷項(xiàng)是賣出時(shí)候確認(rèn),各自確認(rèn)各自的,差額200應(yīng)該轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,進(jìn)項(xiàng)沒抵扣也不處理,沒認(rèn)證才計(jì)入待認(rèn)證。

宇飛老師 解答

2021-10-06 22:05

主營業(yè)務(wù)成本就是購進(jìn)金額。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈,沒錯(cuò)
2023-04-01 10:44:46
借:庫存商品1.3 貸:主營業(yè)務(wù)成本1.3
2019-04-04 14:05:22
您好 這樣賬務(wù)處理正確
2019-04-17 09:28:04
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后把成本和收入都轉(zhuǎn)入本年利潤。 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 本年利潤
2021-10-06 17:29:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...