
這樣的怎么做賬,上期留底本期全部抵扣了,怎么保證本期應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)表對(duì)上
答: 同學(xué)您好!您之前的留抵稅額放到哪個(gè)科目了?賬面上沒有看到哦。要與留抵稅額相沖,就是你申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額了。
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬?申報(bào)抵扣時(shí)是借方:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款),實(shí)際抵扣時(shí)怎么做賬?
答: 買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及支付技術(shù)維護(hù)費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 抵減應(yīng)納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 希望能幫助到您!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上期申報(bào)表上留底稅是1276.28,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是1276.24,這個(gè)月做賬,要怎樣才能調(diào)平這個(gè)稅
答: 將留抵稅額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目中,就平了


云煙成雨一 追問
2021-09-25 18:08
云煙成雨一 追問
2021-09-25 18:08
云煙成雨一 追問
2021-09-26 09:48
小龍老師 解答
2021-09-26 09:51
云煙成雨一 追問
2021-09-26 12:53
小龍老師 解答
2021-09-26 14:14