
我現(xiàn)在有個公司,今年剛接過來的,現(xiàn)在給做賬,但是期初余額中的應(yīng)交稅費,明細(xì)不知道,在申報表中能不能看
答: 申報表可以 增值稅的里面你看下
上期申報表上留底稅是1276.28,報表上應(yīng)交稅費是1276.24,這個月做賬,要怎樣才能調(diào)平這個稅
答: 將留抵稅額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目中,就平了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
地方各項基金費申報表填寫錯誤,零申報,實際應(yīng)交稅費8元,如何更正,會影響企業(yè)信用嗎?需要繳納滯納金嗎?
答: 你好,要去大廳修改申報,不會影響信用,有滯納金,
在填增值稅申報表,申報表上的應(yīng)繳稅額和做的賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額相差了幾十塊,這個要怎么辦,賬上比申報表多了幾十
您好,老師,應(yīng)交稅費年末的余額在貸方,但是申報時,有留抵的稅額,不用交稅,我查看了下,是以前的會計做賬時進(jìn)項稅沒有做進(jìn)去,這要怎么調(diào)整才能讓申報表和賬上一致


寧靜 追問
2017-08-05 12:03
李愛文老師 解答
2017-08-05 12:05
寧靜 追問
2017-08-05 12:48
李愛文老師 解答
2017-08-05 13:00