
比如說計(jì)提應(yīng)付單位部分1000,繳納的時(shí)候:單位部分800(另外200塊是那個(gè)員工自行承擔(dān)),繳納的時(shí)候,我是需要計(jì)入,還是放在其他應(yīng)付款中沖抵?
答: 同學(xué)你好 放在其他應(yīng)付款沖抵
5月份計(jì)提醫(yī)保,但是當(dāng)月沒交,8月份補(bǔ)交,發(fā)放5月份工資時(shí)個(gè)人應(yīng)繳納醫(yī)保部分是計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?
答: 你好!可以記入其他應(yīng)付款!(往來科目,支付的時(shí)候就沖平了) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所稅稅 銀行存款/現(xiàn)金
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:麻煩問一下我公司每月的養(yǎng)老,醫(yī)療都是關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)的,計(jì)提掛的是其他應(yīng)付款養(yǎng)老,醫(yī)療,支付實(shí)際是另一公司發(fā)的,賬一直都這樣掛著,該如何沖賬,謝謝
答: 用營業(yè)外收入轉(zhuǎn)出


美麗的路燈 追問
2021-09-23 19:22
樸老師 解答
2021-09-23 20:02