我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格3200萬(wàn),之前也實(shí)繳3200萬(wàn),新股東轉(zhuǎn)入公賬3200萬(wàn),其中轉(zhuǎn)讓前有應(yīng)付賬款900萬(wàn),需要在3200萬(wàn)中代扣,實(shí)際匯給原股東2300w,這樣分錄怎么樣才能做平
答: 同學(xué)你好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓這個(gè)? 本身與公司無(wú)關(guān)的? 都不需要過(guò)公司賬的? ?如果過(guò)了的話 借:銀行存款? ?3200 ? ? ?貸:其他應(yīng)付款-新股東? ? ?3200 代為抵扣老固定900萬(wàn)元借款? ?則 借:其他應(yīng)付款-新股東? ? 900 ? ? 貸:其他應(yīng)收款-老股東? ?900 轉(zhuǎn)給老古董 借:其他應(yīng)付款-新股東? ? ?2300 ? ? ?貸:銀行存款? ? ? ? 2300 另外? 股東明細(xì)變更 借:實(shí)收資本-老股東? ?3200 ? ? ?貸:實(shí)收資本-新股東? ? 3200 注意? ? 會(huì)計(jì)主體? ?要區(qū)分的 不能混淆的
公司要注銷 賬上的資金不夠支付賬面的應(yīng)付賬款 股東要拿錢(qián)進(jìn)來(lái)平賬 會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金),貸:其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,股東墊資可以掛應(yīng)付賬款嗎
答: 你好 掛其他應(yīng)付款來(lái)核算的
房租300元,a股東300?0.55=165元,b股東300?0.45=135元,b股東先墊付了300元,其實(shí)其他應(yīng)付賬款應(yīng)是a股東的165元。這些我怎么做分錄呢
股東賬號(hào)向公司賬號(hào)借款2萬(wàn),我能用其他應(yīng)付款這個(gè)科目嗎,想要容易沖掉公司向股東借款的其他應(yīng)付款。。怎么寫(xiě)分錄呢
房租300元,a股東300?0.55=165元,b股東300?0.45=135元,b股東先墊付了300元,其實(shí)其他應(yīng)付賬款應(yīng)是a股東的165元。這些我怎么做分錄呢

