
老師,我們收到物業(yè)公司開具的發(fā)票:不含稅金額:218692.03,稅額為:13121.53,物業(yè)合同總價為695440.60.會計這樣做的分錄是這樣的:借:管理費用-物管費 218692.03 應交稅費 13121.53 預付賬款 463627.04 貸:其他應付款 695440.60 這樣做對嗎
答: 你好,是專票的話,可以這樣處理。
老師關于付房租問題:2018.12月新成立公司,收到老總打來款45900付辦公室房租2018.12月-2020.02月,(12個月贈送2個月,取得一張增值得稅專票,不含稅金額43714.29 元 稅額2185.71元。公司2019年4月建帳??梢园匆韵伦龇咒泦幔呵皟蓚€月12月、1月按贈送不攤銷房租,從2月開始攤銷。(1)借:庫存現(xiàn)金 45900.00貸:其他應付款——***** 45900.00(2)借:管理費用——房租3個月 10928.57 (2.3.4共3個月的) 預付帳款—房租 32785.72 (預付9個月) 應交稅費—應交增值稅—進項稅2185.71貸:銀行存款—建設銀行 45900.00 2019.5月以后每個月推銷借:管理費用——房租 3642.86貸:預付帳款—房租 3642.86
答: 你好,您的分錄是處理沒有問題
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我好像分錄做錯了,不知道怎么調(diào)整計提并發(fā)放工資:借:管理費用-工資104270.98 其他應收款-代墊社保 10698.24 貸:應付工資-工資 11969.22發(fā)放: 借:應付工資-11969.22 貸:其他應付款-孫 113544.32 應交稅金-個稅借:管理費用-代墊社保 貸:其他應收款-代墊社保繳納社保:借:管理費用-養(yǎng)老 28529.20 醫(yī)療 11534.04 貸:銀行存款 40063.24
答: 工資是多少?單位負擔的社保費是多少?個人負擔的社保費是多少?113544.32元是什么金額?個稅是多少?

