
老師,我上個月交稅盤維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,抵減時借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸管理費(fèi)用,可以么,余額在借方?糊涂了
答: 老師,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款, 抵減時:借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年度一張普票費(fèi)用做錯了,當(dāng)時分錄:借:管理費(fèi)用46000,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅1400,貸:其他應(yīng)付款47400,因為普票不能抵扣,稅額要進(jìn)入費(fèi)用,我現(xiàn)在應(yīng)該這么調(diào)整分錄?
答: 因為18年的,不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提9月工資, 借:管理費(fèi)用 -工資 貸:應(yīng)付工資。 計提9月社保公積金,個稅,借:應(yīng)付工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅, 貸:其他應(yīng)付款 社保個人 貸:其他應(yīng)付款 公積金個人 計提9月社保公司部分 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付工資-社保 借:管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付工資-公積金
答: 10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫

