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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-31 21:51

你好,這樣可以的,對的沒錯

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老師,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款, 抵減時:借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?
2020-07-13 20:21:39
因為18年的,不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調(diào)整
2019-12-17 12:50:40
您好,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。
2020-05-22 16:08:43
10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫
2017-10-31 19:11:20
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 130000 營業(yè)外支出 10000 貸其他應(yīng)付款-峰峰 140000
2019-09-04 15:22:40
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