上個(gè)月暫估收入已入賬,申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開票欄次已填寫。本月開票做賬的時(shí)候,是只做差額部分,還是先紅沖上月收入,這次做全部開票金額。本次開票金額比上月暫估收入大。
倩倩
于2021-09-03 11:03 發(fā)布 ??1714次瀏覽
- 送心意
娟娟老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-03 11:06
同學(xué)你好
你是上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)填入了未開票欄是吧,本月開發(fā)票的數(shù)據(jù)其實(shí)就是對(duì)應(yīng)未開票的銷售嗎?那填申報(bào)表時(shí),開票 那里還是按全部開票數(shù)據(jù)填,未開票欄用負(fù)數(shù)填寫,本次開票金額比上月大是什么原因呢?是由于上個(gè)月暫估少了,還是本月開票錯(cuò)誤,如果少了,本月多開的本月需交稅,如果開票錯(cuò)誤,只能到時(shí)紅字沖回了
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你好
按你賬上的
但是不一定是收入
有些借銀行存款
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)
沒有做收入也得申報(bào)增值稅
2021-12-21 18:07:48

代開專票是要交稅的,如果滿足小微企業(yè)免增值稅的可以作為已交稅額作為留抵稅額抵減以后期間應(yīng)交的增值稅
2018-07-13 12:02:41

你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報(bào)收入
2021-01-13 09:55:25

開票收入就是主營收入的金額,只有發(fā)生主營收入才會(huì)開票,其他業(yè)務(wù)收入也可以開具發(fā)票,但都有對(duì)應(yīng)合同,協(xié)議,能夠區(qū)分的出來收入的性質(zhì)。
2019-04-28 13:01:52

你好 是的 按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)欄 申報(bào)
2021-01-08 17:04:07
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倩倩 追問
2021-09-03 11:12
娟娟老師 解答
2021-09-03 11:16