我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿公司美工報銷的產品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

老師,對方公司轉賬到我公司對公賬戶,分錄是借銀行存款,貸,其他應付款。這個其他應付款該怎樣解釋呢?其他公司轉給我公司為何是其他應付款呢
答: 你要看你業(yè)務,將來還給人家
良馳公司法人用私人的錢轉給信立悅法人陳總100萬,陳總把錢轉入信立悅對公賬戶,分錄:借:銀行存款 貸,其他應付款(陳總),上個月信立悅收到100萬的款,良馳公司法人說,之前給陳總的錢是他墊付的,已代換陳總的名義把錢轉給他,之間的分錄我怎么做哦,老師
答: 同一筆款嗎,你是做為哪家公司處理業(yè)務
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
涉及向公司領導借錢入對公賬戶 按理 借:銀行存款 貸其他應付款-領導姓名 我在期初設置的時候 明明點選了輔助核算 具體 到某人 為什么在寫憑證的時候 卻沒有讓我寫明具體到某人呢
答: 你好,是不是你憑證的時候沒有設置對應的明細科目核算
法人往對公賬戶打錢,實際上是法人把錢借給公司,但是法人轉賬備注了還款,分錄能直接寫成借:銀行存款 貸:其他應付款—法人嗎
你好,請問一下老師,我們是做運輸?shù)墓?,很多人自己買的大貨車,然后掛靠我們公司,購進大貨車時候,大貨車的款是打進我們公司的對公賬戶的,請問購進大貨車是貸銀行存款還是其他應付款
新開的一家金融分公司,對公賬戶還沒辦理,總部那邊開了一個專屬分公司的股東賬戶,往里轉了10萬用于支出分公司這邊的支出,那我做賬是借:銀行存款貸:其他應付款-總部對嗎?
我單位個人承擔的社保部分統(tǒng)一打到我們的對公賬戶里面。借銀行存款貸其他應付款 。繳納社保時候借其他應付款,貸銀行存款。分錄做的正確么

