
老師,截止7月底我公司進(jìn)項(xiàng)留抵稅額20萬元,假如我們這個(gè)月開具的發(fā)票稅率都是3%,專票和普票各50萬,是不是專票和普票的銷項(xiàng)稅額都不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣啊?
答: 你好 你是一般納稅人的話簡易計(jì)稅了 就不能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的;
這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,有留抵稅額,月底我該怎么做分錄呢
答: 您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問我上期有留抵稅額2589.98,本期銷項(xiàng)稅額149557.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣148623.84元,請問這筆分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)149557.46, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)148623.84, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)149557.46—148623.84


阿涅 追問
2021-08-16 14:45
阿涅 追問
2021-08-16 14:46
meizi老師 解答
2021-08-16 14:52
阿涅 追問
2021-08-16 14:55
阿涅 追問
2021-08-16 14:57
meizi老師 解答
2021-08-16 14:57