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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-22 08:43

你好,這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)149557.46,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)148623.84,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)149557.46—148623.84

512901401 追問

2021-04-22 08:50

老師給我看看是這樣嗎?那我上期的留抵稅額怎么辦,在賬上怎么處理?

鄒老師 解答

2021-04-22 08:52

你好,這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)149557.46,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)148623.84,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)149557.46—148623.84
上期留抵的稅額繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)留抵就是了,留抵稅額=2589.98—(149557.46—148623.84)

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同學(xué)你好,有留抵稅額——這個(gè)稅額是在賬上的哪個(gè)科目 中;
2021-09-16 11:05:12
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-09-17 19:05:48
你好,這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)149557.46, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)148623.84, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)149557.46—148623.84
2021-04-22 08:43:35
可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項(xiàng)稅的
2019-07-22 14:39:11
你好,這個(gè)應(yīng)該去稅務(wù)大廳修改3月的申報(bào)表才可以。
2018-08-15 16:28:10
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