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子歸
于2021-07-29 09:57 發(fā)布 ??909次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-07-29 09:57
借:應付賬款,貸:銀行存款
子歸 追問
2021-07-29 12:54
并沒有收到發(fā)票啊 為啥是應付
辜老師 解答
2021-07-29 15:32
你收到貨物了,就要確認應付賬款的
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給供應商周結的貨款做賬時怎么寫分錄,次月初收到總發(fā)票時如何做賬
答: 借:應付賬款,貸:銀行存款
老師,每次我們給供貨商結賬時,有些供貨商給我們開的發(fā)票大于應結賬金額,請問多開出的發(fā)票金額怎么做會計分錄呢
答: 你好!你們按實際結賬金額就可以,把相應的進項稅減出來就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建安公司代甲方支付指定供應商的貨款時,如何做會計分錄?;之后收到發(fā)票時如何做會計分錄?
答: 所收到的票是開的是你們的名稱?
先收到供應商開給我們的發(fā)票,次月再給我們發(fā)貨,分錄怎么做
討論
外貿企業(yè)部分產品退回,稅已補交稅務,本用如何做賬,退回的產品直接發(fā)給了供應商,供應商也不給我們打款,等下次訂貨沖減,如何寫分錄,當時老外購買我們產品我們也不給老外打款,下次訂貨后直接少打款,如何寫分錄?
老師,因供應商供貨拖延時間太久,支付余款扣了4000元的貨款如何入賬做分錄呢?(發(fā)票早已收到抵扣了)
老師上月供貨,本月退貨,開具的紅字發(fā)票怎么寫分錄,同時我們也把退回來的這個產品也退回給我的供應商,收到的負數(shù)發(fā)票,我要如何寫分錄,納稅申報表中如何填寫申報。上月雙方進項已抵扣。我這邊要怎么做賬和申報?謝謝
請問內賬里面收到客戶訂單和給供應商下單怎么做分錄?(貨款隔月結)
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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子歸 追問
2021-07-29 12:54
辜老師 解答
2021-07-29 15:32