
老師上月供貨,本月退貨,開具的紅字發(fā)票怎么寫分錄,同時(shí)我們也把退回來的這個(gè)產(chǎn)品也退回給我的供應(yīng)商,收到的負(fù)數(shù)發(fā)票,我要如何寫分錄,納稅申報(bào)表中如何填寫申報(bào)。上月雙方進(jìn)項(xiàng)已抵扣。我這邊要怎么做賬和申報(bào)?謝謝
答: 直接原分錄的紅字分錄就可以了
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,10月客戶給我們開了兩張紅字發(fā)票,11月到稅務(wù)大廳作廢了一張,但是納稅申報(bào)表上并沒體現(xiàn)作廢,是怎么回事
答: 你好。紅字發(fā)票跨月作廢?


那朵菩薩l-~i蓮 追問
2018-11-30 16:52
樸老師 解答
2018-11-30 17:03