
以前年度交的預(yù)收貨款增值稅,后來(lái)又全額交稅,現(xiàn)在想抵減應(yīng)交增值稅如何操作
答: 你好這個(gè)去大廳處理,填寫(xiě)退抵稅申請(qǐng)表,去更正之前申報(bào),預(yù)收貨款增值稅,后來(lái)又全額交稅 你是申報(bào)時(shí)候全額申報(bào)交吧,這個(gè)去更正之前下申報(bào)表
公司以前年度的會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額,是做的賬錯(cuò)了,找不到具體的單子了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好 當(dāng)時(shí)這個(gè)科目錯(cuò)了 還應(yīng)該有個(gè)科目不對(duì) 看下是哪個(gè) 然后才可以調(diào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好。公司以前年度的會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額,是做的賬錯(cuò)了,找不到具體的單子了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好 具體是怎么錯(cuò)了 實(shí)際應(yīng)該是什么


maize老師 解答
2021-07-28 15:34