
公司以前年度的會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額,是做的賬錯(cuò)了,找不到具體的單子了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好 當(dāng)時(shí)這個(gè)科目錯(cuò)了 還應(yīng)該有個(gè)科目不對(duì) 看下是哪個(gè) 然后才可以調(diào)
公司以前年度的會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額,是做的賬錯(cuò)了,找不到具體的單子了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 對(duì)應(yīng)的記帳憑證有的把吧,錯(cuò)的可以用負(fù)數(shù)沖了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅金,未交增值稅在借方,以前年度遺留下來(lái)的,要怎么處理
答: 這個(gè)在借方,表示是留抵增值稅,就是以后年度可以留抵,少交增值稅處理

