
我們單位18年收到一個(gè)單位的服務(wù)費(fèi)36109,18年確認(rèn)部分收入16599.36,計(jì)提了增值稅1051.71,由于一些糾紛,全額退款了,匯算已經(jīng)做完了,我做的分錄是借 以前年度調(diào)整 16599.36 借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅 1051.71 貸 預(yù)收賬款 17651.07 19/07/31 17:20
答: 你好! 對的。需要開紅字發(fā)票沖減的
您好,我們單位18年收到一個(gè)單位的服務(wù)費(fèi)36109,18年確認(rèn)部分收入16599.36,計(jì)提了增值稅1051.71,由于一些糾紛,全額退款了,匯算已經(jīng)做完了,我做的分錄是借 以前年度調(diào)整 16599.36借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅 1051.71 貸 預(yù)收賬款 17651.07
答: 分錄處理是沒有問題,你是什么疑問?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)收款 預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅貸:銀行存款期末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
答: 您好,是的,就是這樣處理的

