企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師,企業(yè)支付社保費(fèi)分錄可以這樣嗎?不計(jì)提的情況下,支付時(shí),借 管理費(fèi)用-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸 銀行存款發(fā)放工資時(shí),借 管理費(fèi)用-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 銀行存款
答: 你好,如果是外賬的話,建議企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保也通過應(yīng)付職工新出來。
提前一個(gè)做發(fā)放工資,做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,下月發(fā)工資的時(shí)候怎么處理,不需要計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
答: 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們社保是不計(jì)提直接繳納的,工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,現(xiàn)在社保減免,該怎么做賬?原來繳納社保,就是借: 管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人貸銀行存款計(jì)提發(fā)放工資但是現(xiàn)在企業(yè)不是減免了么,那個(gè)人這部分怎么做賬?
答: 你好 ,免的是企業(yè)部分,個(gè)人部分不免,正??鄢?
平凡 追問
2021-07-22 16:16
郭老師 解答
2021-07-22 16:17
平凡 追問
2021-07-22 16:22
郭老師 解答
2021-07-22 16:26