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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-15 12:18

您好,借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。

maize老師 解答

2021-07-15 12:18

不要寫,789月份工資。,直接寫計提工資

小魚兒 追問

2021-07-15 12:37

那7.8.9月份的憑證,到時候直接按每月發(fā)放做分錄就可以了,是嗎?

maize老師 解答

2021-07-15 12:46

你好這個可以的,可以

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相關問題討論
您好,借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。
2021-07-15 12:18:07
需要沖減這筆暫估的。
2019-01-15 14:41:40
你好,正在解答中請稍等
2023-01-15 23:24:20
直接紅沖之前的暫估,做你暫估的相反分錄
2018-12-19 10:10:16
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數。也可以是相反分錄,金額正數。 紅沖之前的分錄,借:應付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款? 等科目??
2025-07-12 16:02:02
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