老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

退回的社保費(fèi)記賬憑證怎樣入嗎
答: 你好,計(jì)入營業(yè)外收入科目。
社保繳費(fèi)記賬憑證怎么做
答: 你好,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸 銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月22日,銀行扣取本月社保費(fèi)用17259.65元,其中費(fèi)用分配如下:管理部門7330.66元,銷售部門866.45元,注塑車間員工851.67元,組裝車間員工2318.53元(車間管理人員822.11),員工自己承擔(dān)部份5892.34元。24.png,老師請(qǐng)問這個(gè)記賬憑證怎么做
答: 同學(xué)你好,分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 11367.31 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保 5892.34 貸:銀行存款 17259.65


慈祥的鞋子 追問
2021-07-14 11:49
小林老師 解答
2021-07-14 12:27